Период - выбираем дату ввода начальных остатков.
Активность - выбираем "Да"
Вид движения - выбираем "Расход"
Счет учета - нажимаем "Показать все"
Нажимаем кнопку "Добавить"
Галочкой отмечаем "Расчеты с прочими контрагентами"
Далее необходимо выбрать дату ввода начальных остатков
Нажимаем кнопку "Создать"
Разберем ввод начальных остатков по взаиморасчетам с учредителями.
Стандартными функциями 1С УНФ данная операция не предусмотрена, разберем функцию для технического специалиста.
В верхней панели функций нажимаем кнопку Сервис и Настройки ___>> выбираем "Функции для технического специалиста"
В появившемся окне в строке поиска набираем "корректировка регистров"
Двойным щелчком мышки выбираем "Корректировка регистров (Документы)"
Нажимаем кнопку "Настройка состава регистров"
В открывшемся окошке выбираем счет 76.02 Расчеты с разными кредиторами
Далее указываем сумму задолженности перед инвестором в колонках "Сумма" и "Сумма вал"
Нажимаем кнопку "Записать и закрыть"
Проверить правильность внесения данных можно в избранном отчете "Расчеты по прочим операциям"
Согласно данному отчету мы видим, что на дату ввода начальных остатков Инвестором Дмитрием было внесено 400 000 руб.
Далее указываем нашу организацию, контрагента (инвестора), договор
Шаг 8. Заполнение остатков по взаиморасчетам с Инвесторами